Para cancelar pagamentos.
Fornecedor --> Edicao de transacao fechada, marque a transacao (pagto), o ax automaticamente marca a transacao (provisao) vinculada, e clique em reverter. As duas transacoes ficarao abertas em edicao de transacao aberta.
Faca um diario geral D banco, C Fornecedor para eliminar o diario de pagamento errado contabilmente. Va novamente em Edicao de Transacoes em aberto, marque o "titulo" gerado e o outro do pagamento, e atualize para eliminar o efeito financeiro.
O titulo original esta em aberto e pronto para ser pago de maneira correta.
Se alguém conhecer maneira mais facil...rs me avisem.
Abc
Rodrigo